老師我想問下就是我們3月份進了貨,然后4月份開的成本票 我3月份做賬的時候這樣寫分錄行不行 借庫存商品- 貸-銀行存款 然后一次結轉成本 借主營業務成本- 貸 庫存商品
Bucx
于2020-04-20 16:12 發布 ??978次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-20 16:15
你好 入庫時暫估 借庫存商品-
貸-銀行存款 暫估
然后一次結轉成本
借主營業務成本-
貸 庫存商品
后面回來發票時沖前面的把暫估 再安發票金額入賬就對了
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你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46

同學你好,確認收入和結轉成本都應是有二級明細的;
2021-08-12 09:57:16

你好。銷售了,庫存商品結轉主營業務成本
一般制造企業,生產成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33

老師是勞務服務費發票 作為成本 老師我做主營業務成本 借:主營業務成本---掛靠人 8480
貸:銀行存款 8480
結轉成本 借:本年利潤 8480
貸: 主營業務成本 8480
如果我去發票,開我公司抬頭也可以嗎
2017-10-07 11:25:48

你好,同學,是的,你的分錄處理是對的
2020-04-14 22:25:40
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