
公司負責采購的員工,之前一直是代墊的,就走的其他應付 員工,報銷時 借 費用 貸 其他應付款 員工名字,這次來借支采購款,我是 借 其他應付款 員工 貸 庫存現(xiàn)金,明細寫清楚是預支采購款。還是 借 庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸 其他應付款 員工名字 負數(shù) 明細還是預支采購款,哪種比較合適?因為同一員工最好不要其他應收應付都有。
答: 可以使用繼續(xù)使用其他應付款科目的
老師有個問題就是公司轉(zhuǎn)款給個人我對應來掛帳其他應收或其他應付款了,然后后期公司還需要轉(zhuǎn)款給個人的但我看一下帳面的庫存現(xiàn)金很少基本沒有了的情況下我可以也適當用途掛提現(xiàn)嗎
答: 你好,這個是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,應收款收回可以直接付股東的墊付款嗎?做兩步借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金還是直接做一步 借:其他應付款 貸:應收賬款,哪種正規(guī)些。
答: 做兩步更正規(guī)些 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金
公司1-6月份 兩名員工只負責繳納社保和公積金 計提的時候有工資 發(fā)放的時候用其他應付款科目掛著了 年底可以用庫存現(xiàn)金一起發(fā)放了嗎 把應付賬款沖掉
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應付款做手工帳,登記賬簿的時候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應付賬款呢?
老師,借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,然后又借應收賬款貸其他應付款,然后又做了借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,把應收應付做到庫存現(xiàn)金上面這是為什么


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2020-04-20 15:17
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2020-04-20 15:18
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2020-04-20 15:19
樸老師 解答
2020-04-20 15:23
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2020-04-20 15:28
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2020-04-20 15:33