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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2020-04-20 14:26

在企業(yè)所得稅上,按照全部收入填寫企業(yè)所得稅申報表,增值稅上差額的部分作為成本費用。

一束陽光 追問

2020-04-20 17:08

你好,請問差額征稅,是團款-成本項目之后的金額進行納稅,那么成本項目是價稅合計的嗎?

崔老師 解答

2020-04-20 23:18

在差額計稅時,取得的一般都是分包方開具的增值稅普通發(fā)票,因此成本時價稅合計數(shù)額。

一束陽光 追問

2020-04-20 23:29

那如果收入為0,還是按照扣除得成本來計算稅率?我們是旅游業(yè),最近免稅,收到成本票,那么進項稅額是以普通發(fā)票的稅額為準,還是(團款-車餐房門票價稅合計)/(1.06)*6%成本后稅率來計算的進項為準?

崔老師 解答

2020-04-21 09:25

如果不免稅,應納增值稅=(全部價款-可差額扣除費用)/(1+6%)*6%-進項。
對于納稅人提供旅游服務收入免征增值稅,收入免稅的情況下不可以抵扣進項的。在計算會計上或企業(yè)所得稅上的成本,為價稅合計金額。

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