
3月份出口一筆2800美金。發(fā)票開錯了。稅率忘記寫0了。開成13%。4月份申報。出口退稅申報里面正式申報免抵退銷售額填0嗎?增值稅申報里面這一欄是0。4月份開紅字負數(shù)發(fā)票重新沖了。在新開的話改怎么申報
答: 您好,您3月份申報出口退稅了嗎
出口發(fā)票已開具,增值稅已經(jīng)申報,辦理出口退稅申報發(fā)現(xiàn)錯誤,可以作廢重開嗎?
答: 需要作廢后重新開具正確的銷售形式發(fā)票。免稅的發(fā)票。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進項發(fā)票能正常抵稅申報嗎?沒有報出口退稅,也沒有開出口發(fā)票,增值稅能正常申報嗎?
答: 你都出口退稅了進項還要抵扣銷項,你要讓國家倒找給你錢嗎


1250402580 追問
2020-04-20 12:56
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2020-04-20 12:56
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2020-04-20 15:16
文老師 解答
2020-04-20 20:12