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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-20 11:09

1,本月繳納增值是的計算=103000/1.03*3%=3000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:10

2.本月繳納增值稅的過程是=1030*30/90%/1.03*3%+(300000+90000)/1.03*3%

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:12

3
組成計稅價格=30000*100*(1+20%)=3600000
進口增值稅=3600000*13%=468000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:12

繳納增值稅的額計算就是=56500*80/1.13*13%-20000*9%-468000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:13

你把第四問用WORD形式發一下,這樣好看的

怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-20 11:23

某企業為增值稅一般納稅人,月初留抵稅額10000元,本月發生如下購銷業務:
(1)購進生產用甲材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為20000元,支付運輸費,取得運輸企業開具的增值稅專用發票上注明運輸費10000元
(2)購進生產用乙材料一批,取得的增值稅專用發票上注明價為150000元,支付運輸費,取得運輸企業開具的增值稅專用發票上注明運輸費8000元
(3)直接向農民收購農產品一批,用于生產13%稅率的貨物,經稅務機關批準的收購憑證上注明價款為100000元,支付運輸費,取得運輸企業開具的增值稅專用發票上注明運輸費5000元
(4)銷售商品一批,貨已發出,開出的增值稅專用發票注明價為

怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-20 11:24

400000元,支付運輸費,取得運輸企業開具的增值稅專用發票上注明運輸費20000元
(5)將上月外購乙材料移送本企業裝修職工食堂,賬面成本70000元
要求:請計算該企業當月增值稅應納稅額或期末留抵稅額。

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:52

業務員1的進項稅額合計是=20000*13%+10000*9%=3500

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:53

業務2的進項稅額合計是=150000*13%+8000*9%=20220

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:53

業務3的進項稅額合計是=100000*9%+5000*9%=9450

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:54

業務4的銷項項稅額合計是=400000*13%=52000
進項=20000*9%=1800

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:54

業務5的進項稅額轉出合計是=70000*13%=9100

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:55

本月進項稅合計是=3500+20220+9450-9100=24070

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:55

本月銷項稅額合計是=52000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:56

本月應交增值稅合計=52000-24070=27930

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相關問題討論
你好,是一樣的,說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好,是用進口增值稅專用繳款書的金額入賬,然后把關稅計入進口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好,關稅記入進口貨物的成本,增值稅需要錄入電子稅務局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
你好 借;庫存商品等科目(不含稅價款+關稅) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
借;庫存商品等科目 應交稅費 (進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
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