
借:應付職工薪酬貸:主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ——應交消費稅借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品為什么消費稅要轉(zhuǎn)到應付職工薪酬
答: 同學您好。這不是消費稅要賺到應付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認應付職工薪酬。貸方確認收入確認相關(guān)稅費。您問的應該是視同銷售的題。
應付職工薪酬 應交增值稅 生產(chǎn)成本 制造費用 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)外收入 主營業(yè)務成本 這些明細賬是什么賬頁格式
答: 你好,應付職工薪酬,應交稅費,制造費用,銷售費用,財務費用,管理費用需要用多欄明細賬 其他的可以是三欄明細賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務成本 負數(shù)差額 貸應付職工薪酬 負數(shù)差額


610801988 追問
2020-04-19 12:23
文文老師 解答
2020-04-19 14:51