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不是小白
于2020-04-18 17:32 發(fā)布 ??826次瀏覽
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-04-18 20:12
您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè),就是免抵退的,您沒(méi)有留抵,那就是不能有退稅,但是您可以用應(yīng)退稅抵內(nèi)銷的應(yīng)交增值稅
文老師 解答
2020-04-18 20:17
免抵退辦法的,留抵為0,沒(méi)有可以留抵了
2020-04-18 20:18
您好,您不免稅,不一定就一定要開(kāi)專票,也可以開(kāi)普票的
不是小白 追問(wèn)
2020-04-19 12:11
老師,1:出口退稅,沒(méi)有期末留抵退稅,例如:我司出口100W,征稅率為13%,退稅率9%,實(shí)際當(dāng)月總進(jìn)項(xiàng)為13W,內(nèi)銷為200W,征稅率為26W,=應(yīng)繳增值稅為26-(13-4)=9,這時(shí)候 我是應(yīng)該要交增值稅9W,再交當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額9W(期末無(wú)留抵),等于我要交2個(gè)9W(忽略附加稅),還是這個(gè)當(dāng)期免抵退稅額9W可以直接抵減我的增值稅9W?? 3:如果我開(kāi)普票,我怎么抵銷我的進(jìn)項(xiàng)?征稅辦法不是 征稅你稅,又可以讓你抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
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文老師 解答
2020-04-18 20:17
文老師 解答
2020-04-18 20:18
不是小白 追問(wèn)
2020-04-19 12:11