老師早上好,2019年末暫估費(fèi)用,2020年匯算清繳前取得發(fā)票,如果發(fā)票金額和暫估金額不一致,匯算清繳怎么處理? 要區(qū)分發(fā)票金額大于或者小于暫估金額兩種情況處理嗎?? 賬務(wù)處理是按發(fā)票金額與計(jì)提費(fèi)用的金額,做以前年度損益調(diào)整嗎? 麻煩老師解析下 謝謝 了
安詳?shù)男『?/p>
于2020-04-17 10:40 發(fā)布 ??3256次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2020-04-17 10:45
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
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這個(gè)不能影響,2020年這個(gè)利潤,費(fèi)用要是2019年需要做以前年度損益調(diào)整,要是做2020年賬上
2020-03-02 13:37:50

你好 是的 做調(diào)減,賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
2020-05-27 09:50:53

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-17 10:45:20

您好,跨年度項(xiàng)目調(diào)整欄次
2020-03-11 21:37:13

不需要變動的
紅沖收入就可以
2019-09-09 12:40:23
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