
題目中說明開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款都是不含稅金額嗎?
答: 您好,是的,不含稅金額
1)采用直接收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的60%,實(shí)際收到40%。(2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元,增值稅額3.9萬元,受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。(3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬元。(4)外購一批高檔化妝品,增值稅專用發(fā)票上注明金額350萬元,稅額45.5萬元,當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。分別計(jì)算業(yè)務(wù)1.2.3.4的消費(fèi)稅
答: 你好,同學(xué) 1.消費(fèi)稅=(450+560*60%)*15% 2.消費(fèi)稅=(120+30)/(1-15%)*15% 3.消費(fèi)稅=600*15% 4.外購的用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品的銷售時(shí)可以扣除消費(fèi)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
#提問#,如果是辦公室AB合租的話;租賃、物業(yè)發(fā)票只開給A公司;那A公司是否需要給B公司開具增值稅專用發(fā)票?還是可以直接按不含稅金額收取,沖減費(fèi)用?
答: 需要的,要開發(fā)票給B公司的,他不要發(fā)票的話就不開,沖減費(fèi)用


鄧尛尛 追問
2020-04-17 10:30
樸老師 解答
2020-04-17 10:39