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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-17 09:55

企業所得稅法實施條例第四十三條規定,企業發生的與生產、經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。

木子 李 追問

2020-04-17 09:58

我的業務招待費是39705.01我要怎么填寫

紫藤老師 解答

2020-04-17 09:59

按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。比較,然后調增

木子 李 追問

2020-04-17 10:05

工資新金填寫進去是調增的,業務招待費填進去也是調整的,這樣是不對的,應該怎么填寫

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:09

帳載金額就是實際金額,調增的就是調增的

木子 李 追問

2020-04-17 10:12

那我是不是應該把工資新金填實際金額那一欄,然后調增的就只有業務招待費了,這樣邏輯才對呀,不然主表調增了幾十萬,稅上那么多,就不對

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:13

工資新金不需要調整的

木子 李 追問

2020-04-17 11:06

知道了

紫藤老師 解答

2020-04-17 11:07

加油哈,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關問題討論
為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,業務招待費的稅收金額是營業收入的千分之五和發生額的60%雙線從低,和是否虧損無關系。
2020-05-18 10:44:30
你好,你們是籌建期嗎?
2020-05-08 09:37:13
你好 一般不是會告訴的 ,要自己記一下
2020-04-06 14:01:32
是的,這個28萬的業務招待費要全額調增去繳企業所得稅
2020-03-25 16:23:49
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