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Love@0927姈
于2020-04-16 16:12 發布 ??1476次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-16 16:15
是的,你這個季度沒有超過30萬是這樣,小規模企業我做賬的時候是按 這個疫情期間按1% 做應交稅費-應交增值稅,之后記入營業外收入。 可以
Love@0927姈 追問
2020-04-16 16:24
按1%做應交稅費-應交增值稅,那我現在在增值稅申報表里面把銷售額2584.4元填進去,自動算出來的免交稅額是77.53元。那是按他這數據做嗎?
maize老師 解答
2020-04-16 16:31
是的,這個是系統問題,這個,你做賬按你開票做就可以,
2020-04-16 16:32
我這筆是無票收入,就是有錢進公司賬上。
2020-04-16 16:38
納稅義務是這個下面無票也是可以按1% 為統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作,支持個體工商戶復工復業,貫徹落實相關稅收政策,現就有關稅收征收管理事項公告如下: 一、增值稅小規模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發生時間在2020年2月底以前,適用3%征收率征收增值稅的,按照3%征收率開具增值稅發票;納稅義務發生時間在2020年3月1日至5月31日,適用減按1%征收率征收增值稅的,按照1%征收率開具增值稅發票。
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銷售收入免稅,應交增值稅銷項稅額轉到營業外收入,請問申報表銷售額要加上營業外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
老師你好,小規模納稅人,本季度不含稅銷售額30萬,免征增值稅,做賬時 應交稅費-應交增值稅3000 申報報表免稅9000 那轉入營業外收入是按3000來吧?
答: 你好,免征的增值稅=含稅收入金額/(1%2B1%)*1%?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
國稅申報時附表增值稅減免稅申報數字300元,分錄怎么做?可以借:應交增值稅-減免稅 貸:營業外收入 嗎?
答: 你好,貸方計入管理費用
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數
討論
請問是以營業外收入-增值稅減免。(附件申報增值稅主表)
老師,增值稅申報表里的應征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是不是企業的收入?
增值稅 季度營業額未滿30萬,填寫在申報表“小微企業免稅銷售額”嗎?減免的增值稅是在季度末結轉到營業外收入 還是次月申報時結轉呢?
增值稅申報幾分的差額,如果申報金額比發票金額多,那就是營業外支出,摘要:增值稅差額調整,借營業外支出_差額調整 貸應交稅金_增值稅_銷項稅額。如果是申報金額比發票金額少,就是營業外收入。借:應交稅費_增值稅_銷項稅額 貸營業外收入_差額調整,以上對嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Love@0927姈 追問
2020-04-16 16:24
maize老師 解答
2020-04-16 16:31
Love@0927姈 追問
2020-04-16 16:32
maize老師 解答
2020-04-16 16:38