請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

如下圖:1、1月203000減扣除額10萬后,不含稅的金額為10萬,題中怎么說1月開了2張發票,稅務代開了10萬,自開了10萬?2、申報表第1行與第2第銷售額都是差額后的銷售額,怎么到填第三行即324757.28元【(即1月10萬+2月的234500)/1.03=324757.8】就沒有扣除差額呢?這道題沒明白,望老師回復
答: 差額不是直接在這里扣除的,是有一表附表,附表三里面填寫扣除項
老師,我的發票匯總里面有貨物及勞務不含稅銷售額1萬,但是在申報表里面這1萬出不來,是什么情況
答: 你好,你們單位是不是沒有增值稅銷售貨物的稅種認定?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年的發票本來是三個點高開為六個點:發票票面不含稅銷售額46119.81,稅額2767.19。但是申報是按實際稅率3%報的稅(不含稅銷售額46119.81,稅稅額1383.59)。這個現在要怎么做帳
答: 小規模納稅人就只能開3個點的發票

