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Andlo
于2020-04-15 17:54 發布 ??486次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-04-15 17:55
你好 沒認證的話 就是 借 應交稅費-應交增值稅-貸認證進項稅額。
Andlo 追問
2020-04-15 18:05
收到專票的話,我先不抵扣可以認證了先嗎
答疑蘇老師 解答
2020-04-15 18:10
你好 認證了的話,就需要抵扣的。
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待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額設置會計科目時如何設置,是應交稅費_待抵扣進項稅額,還是應交稅費_應交增值稅_待抵扣進項稅額呢?
答: 你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:待抵扣的進項稅額和待認證的進項稅是不是應放在“應交稅費-應交增值稅-進項稅-待抵扣的進項稅額/待認證的進項稅額“”
答: 應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
借應交增值稅進項稅額貸應交稅費待抵扣進項稅額
討論
老師我待抵扣進項稅額本期從待抵扣轉入本期認證抵扣稅額,是不是借應交增值稅_進項稅,貸應交稅費待抵扣稅額
增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額,應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出,應交增值稅一待抵扣進項稅額相關分錄能各舉個例子么?
待抵扣進項稅額的科目設置 是 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 還是 應交稅費-待抵扣進項稅額?是在應交增值稅下面的,還是直接就是應交稅費下面的?
老師,取得進項發票時,認證也申報當期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時該記:應交稅費--應交增值稅-進項稅額還是記:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,待抵扣進項稅額轉出時,借:進項稅額貸:待抵扣進項稅額是抵多少轉出多少嗎,還是怎么轉
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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Andlo 追問
2020-04-15 18:05
答疑蘇老師 解答
2020-04-15 18:10