
當年轉出往年進項,繳納附加稅賬務處理?
答: 你好 你們之前分錄是怎么做的 進項稅的時候
單位給別人開具的專票用錯稅率了,上月的,對方已認證,我方應該如何處理?賬務處理呢?但是有銷項減進項交的稅和附加稅,怎么處理呢?
答: 對方申請紅字信息表,您依據信息報開紅字發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅進項稅10%加計抵減扣除的計提的賬務處理,結轉時的賬務處理,以及次月繳納時的賬務處理
答: 你好 借:應交稅金—增值稅(加計抵減) 貸:營業外收入 繳納增值稅=銷項-進項-加計抵減=應交增值稅 繳納 借:應交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款

