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歡子
于2020-04-15 16:54 發(fā)布 ??737次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-15 17:19
最初要怎么建賬呢
歡子 追問
2020-04-15 17:21
之前只有外賬,無內(nèi)賬,現(xiàn)在要建立內(nèi)賬還需要講之前的發(fā)票收據(jù)收集一一做賬還是?
2020-04-15 17:29
我剛來到一家公司 會計(jì)讓我先把固定資產(chǎn)和存貨整理出來,建立內(nèi)賬,老師,您能大概給我說一下做賬流程嗎?不可能按正常的做賬將之前的發(fā)票都找出來一一做賬吧?
2020-04-16 08:21
外賬只是選擇性的做賬,無發(fā)票都沒做
2020-04-16 08:28
我的意思是現(xiàn)在拿外賬的科目余額表的余額核對肯定是不正確的,有什么辦法可以讓我把固定資產(chǎn)和存貨的內(nèi)賬做起來
2020-04-16 08:36
直接做盤盈盤虧賬還是每筆都要記賬?
2020-04-16 09:02
我咨詢咱學(xué)堂的另一位老師,她說是不做盤盈盤虧,盤點(diǎn)后的做期初,不平的記到未分配利潤底下,這個(gè)?
2020-04-16 09:06
按您說的直接做盤盈盤虧 那期初是沒有金額的,對嗎?
2020-04-16 09:13
那期初余額那塊是沒有金額的,直接按盤盈盤虧做賬就行?
2020-04-16 09:20
好的,謝謝老師,麻煩了
bamboo老師 解答
2020-04-15 16:55
您好現(xiàn)在是要把公司所有的固定資產(chǎn)和存貨都要登記 已經(jīng)使用和未使用的分別登記 然后盤點(diǎn)
2020-04-15 17:28
內(nèi)帳的話 可以根據(jù)盤點(diǎn)下來的數(shù)據(jù)入賬
2020-04-15 17:34
可以讓外帳把科目余額表給您 然后根據(jù)科目余額表的余額跟實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)量核對 然后做賬務(wù)處理
2020-04-16 08:22
那內(nèi)帳要有發(fā)票沒有發(fā)票的都做賬
2020-04-16 08:30
您先盤點(diǎn)啊 然后根據(jù)盤點(diǎn)到的固定資產(chǎn)跟存貨入賬
2020-04-16 08:45
直接做盤盈跟盤虧處理
2020-04-16 09:11
如果您不想體現(xiàn)賬上盤盈盤虧的話 就按盤點(diǎn)后的做期初如果您想體現(xiàn)下賬上原來有多少 盤盈多少 盤虧多少 就按我說的
是的 不想體現(xiàn)盈虧就按盤點(diǎn)后的做
2020-04-16 09:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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