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水怪
于2020-04-15 13:41 發布 ??1300次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-15 13:42
您好,是同一單位的往來,當時掛賬的時候沒注意嗎?
水怪 追問
2020-04-15 13:54
是同一單位的,是不同的人做的
路老師 解答
2020-04-15 13:55
那可以做一筆調整分錄,把這二個科目沖平。
2020-04-15 13:57
是反方向做,還是做負做呢
2020-04-15 14:42
預收賬款(貸方紅字)應收賬款(貸方)
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請問,同一科目在預收的貸方和應收的借方都有余額可以做反分錄互沖嗎
答: 您好,是同一單位的往來,當時掛賬的時候沒注意嗎?
老師早上好!請問預收賬款是貸方余額,應收賬款也是貸方余額,我現在想把預收賬款這個科目的余額全部轉到應收賬款科目,應該怎么做分錄轉過去呢?
答: 同學你好,借:預收賬款 貸:應收賬款 不過按理是應收賬款借方余額,預收賬款貸方余額,應收賬款貸方余額重分類到預收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
壞賬準備—————— 應收賬款科目貸方余額到底是哪個科目的貸方余額
答: 你好,就是壞賬準備科目
填寫科目余額表期初數據時需要將預收貸方與應收貸方填在科目余額表預收期初貸方余額來嗎?知道預收與應收賬款明細表應如何填寫科目余額表數據?
討論
預收借方91719,應收貸方112700,都核算在應收一個科目,兩個科目的余額該怎樣計算?
應收帳款科目出現貸方余額,這樣有沒有問題?違反準則要求嗎?
同一家公司下 應收應付都有正數余額,怎么調(分有/無 預收 預付 科目兩種情況怎么處理)和同一家公司下,應收應付都存在負數余額,或,都存在相反方向余額(即應收貸方余額 應付借方余額)分有/無 預收 預付 科目兩種情況怎么處理)
應收票據科目貸方余額為應收票據未到期數額。
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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水怪 追問
2020-04-15 13:54
路老師 解答
2020-04-15 13:55
水怪 追問
2020-04-15 13:57
路老師 解答
2020-04-15 14:42