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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-14 21:28

借:銀行存款 

貸:主營業務收入 

貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 



借:主營業務成本 

借:應交稅費-應交增值稅-銷售稅額抵減 

貸:銀行存款

小可耐 追問

2020-04-14 21:47

老師,我這張發票上的金額是25800,稅額是120差額征收是23400,可以麻煩您把具體的數值給寫一下嗎?辛苦了,謝謝。

趙海龍老師 解答

2020-04-14 22:00

明天給你寫一下,今天不方便了

小可耐 追問

2020-04-15 09:47

老師 您今天方便嗎?麻煩給我寫一下吧 謝謝

趙海龍老師 解答

2020-04-15 12:44

借:銀行存款25920 

貸:主營業務收入 24685.71

貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1234.29



借:主營業務成本 22285.71

借:應交稅費-應交增值稅-銷售稅額抵減1114..29 

貸:銀行存款23400

小可耐 追問

2020-04-15 12:52

老師,這是另一個老師給我回答的,為什么你們兩個確認的收入不一樣呢,老師您能給講一下嗎?麻煩了

趙海龍老師 解答

2020-04-15 16:07

他寫的是錯的
票面如果是25920需要換算的,我從網上給你找一些案例你看看
https://www.sohu.com/a/327415907_753397

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借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷售稅額抵減 貸:銀行存款
2020-04-14 21:28:08
本公司是房地產代理公司,本月開出發票,未收到款項,請各位幫我看看一下分錄做的正不正確? ① 開出發票會計分錄: 借:應收賬款-XXX公司 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅銷項稅 ②收到款項會計分錄: 借:銀行存款 貸:應收賬款-XX公司
2015-12-16 10:33:28
這個三塊記入管理費用其他
2019-07-13 14:43:24
你好!你們只需要借應付賬款A 貸應付票據A 然后借應付票據 貸銀行存款
2017-12-11 16:09:11
您好,你公司開出的發票對方沒有做賬,要問對方當初是怎么做賬的,是借預付貸銀行,現在就借成本費用貸預付。
2019-12-13 16:54:45
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