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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-14 19:41

補貼的話,沒有發(fā)票,是要并入當(dāng)月工資,交個稅的哦。
當(dāng)然,誤餐補助的話,符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn),可以免個稅(這個條件嚴(yán)苛,企業(yè)幾乎用不上)

夢怡 追問

2020-04-14 19:59

1.做進工資表?單獨列一項補貼,計入工資總和?
2.這種補貼怎么不是福利費哈,有點分不清
3.有發(fā)票的話,發(fā)票附工資表后面嗎

許老師 解答

2020-04-14 20:02

1.是記入工資總和的呀。
2.記入福利費的話,不影響,因為福利費,本身就是工資的一部分(應(yīng)付職工薪酬-福利費  核算)
3.有發(fā)票的話,就和工資沒關(guān)系了。這個的話,可以是員工在外,為了談業(yè)務(wù)什么的,請客的,直接通過管理費用   銀行存款    就可以核算的

夢怡 追問

2020-04-14 20:22

1.第一點是這樣操作的嗎?計入工資總額的補貼是指偶發(fā)的還是固定的?
2.福利費和工資是有區(qū)別的,福利費不是費用扣除的基數(shù)啊
3. 有發(fā)票就單獨報銷,不計入工資總額,不交個稅?那偶爾的補貼也要計入工資表上?

許老師 解答

2020-04-14 20:29

是的呀,補助的話,肯定都是記入工資呀
是啊,有發(fā)票,發(fā)票抬頭是公司,這個,是公司的其他成本呀   最好寫在工資表上,這樣,與個稅申報,保持一致

夢怡 追問

2020-04-14 20:36

還是有些不明白

許老師 解答

2020-04-14 20:39

比如你們老板,或者經(jīng)理,宴請客戶,取得發(fā)票,這個的話,是記入管理費用,與工資,沒有關(guān)系的呀

夢怡 追問

2020-04-14 20:41

假如因為加班而給予的餐費補助呢,這種不是固定的,也沒有發(fā)票,那這種呢

許老師 解答

2020-04-14 20:43

這種的話,只能并入工資了

夢怡 追問

2020-04-14 23:00

能不入外賬嗎?直接寫白條,現(xiàn)金付款

許老師 解答

2020-04-14 23:01

這個的話,是可以的哦。

夢怡 追問

2020-04-14 23:03

做工資的話對企業(yè)有利嗎?但是有個稅啊

許老師 解答

2020-04-14 23:05

這個是有利的呀,本來就是支出,可以抵減,企業(yè)所得稅的。
個稅想規(guī)避的話,可以把補貼分散到一些低收入職工頭上(實際不是發(fā)給他們)。不過這樣,要先告知人家的哦

夢怡 追問

2020-04-14 23:27

1.把一些補貼貼到抵收入者,我感覺別人心理會不舒服吧
2.我們公司發(fā)工資都不用員工簽字核對的,可以嗎?我們公司發(fā)1月份工資的時候,少發(fā)300,是由于考勤表做錯,1.可以直接做到當(dāng)月嗎?寫補發(fā)1月份工資2.或者直接以獎勵單的形式發(fā)放,會要交個稅嗎

許老師 解答

2020-04-14 23:30

1.這個的話,是不舒服。不過,不少企業(yè)這樣做
2.這個可以的。只要申報的工資總數(shù),和實際發(fā)放的,是一致的(整個一年來看),就可以了

夢怡 追問

2020-04-14 23:54

可以以獎勵單的形式補發(fā)嗎?

許老師 解答

2020-04-15 07:37

這個什么形式發(fā),稅法是不管的

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