
一件代發的,客戶平臺上下單,款項到之后是一部分到我這一部分到供應商那,然后開票是我這邊開給客戶的,供應商那邊開發票給我,我怎么入賬呀之前沒有庫存。
答: 那對方發貨,那不是根據那個發貨單和你們結算嗎,你根據這個去結轉成本,做賬,
老師,我們公司收到供應商贈送商品4個,供應商不開發票,就是這四個商品單價為零,只出貨給我們,不開發票。但我們公司庫存系統是不能零單價入庫,并且我們要銷售出去,需要開發票給客戶。入庫的話,單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢?
答: 你按照實際單價入庫,分錄計入營業外收入就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,咨詢一個問題,庫存的問題,就是已入庫未開發票,而且這個發票不知道什么時候能開來,供應商也有十幾個,是按暫估入庫,然后沖銷嗎?如果這樣的話,帳上還不經常沖來沖去?
答: 你好 已經入庫 發票未到 應該先暫估入庫 等發票來了沖銷暫估 實際收到發票的時候才沖銷一次 不會經常沖來沖去啊
你好,咨詢一個問題,庫存的問題,就是已入庫未開發票,而且這個發票不知道什么時候能開來,供應商也有十幾個,是按暫估入庫,然后沖銷嗎?如果這樣的話,帳上還不經常沖來沖去?
我司采購了一批商品作為庫存商品,提貨產品不受品種限制,可以自由退換貨的。我司是分批提貨的,目前只提了一部分商品,還有一些商品寄放在供應商那,但是供應商已經全額開發票給我們了,需要記入庫存商品了吧?
現在出現有個庫存商品先賣出去開給客戶發票了,但供應商還沒開發票給我,那這個商品我這個月是不是先不結轉?不然結轉時是負數呢
做水泥銷售的,供應商給予每噸28元的返利,供應商開出來的發票也是減掉返利之后的單價來開的。那我入賬的時候,直接按照發票上的金額來入庫存商品,返利不入賬。可以嗎


唐宋元明清 追問
2020-04-14 17:15
maize老師 解答
2020-04-14 17:21
唐宋元明清 追問
2020-04-14 18:10
maize老師 解答
2020-04-14 18:22