- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-04-14 11:16
您好,支付供應商:借:預付賬款 貸:銀行存款
收到貨“借:原材料 貸:應付賬款-暫估
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您好,支付供應商:借:預付賬款 貸:銀行存款
收到貨“借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2020-04-14 11:16:34

2018-11-23 回答
油卡抵賬:
你單位開票未收到款:
借:應收賬款--xx單位
貸:主營業務收入
應交稅費--應交增值稅(如果是國稅應稅項目,地稅應稅項目不需要這個科目)
加油卡抵賬:(正常的應該區分自用和轉出,你們既然已經轉出就不必考慮自用的處理,可以直接按往來處理)
借:其他應收款--(購買油卡的單位)
貸:應收賬款--xx單位
賣出油卡收回款項:
借:銀行存款(或庫存現金)
貸:其他應收款--(購買油卡的單位)
如果你收到油卡是并不清楚是否可以賣出,有自用的可能,可以做如下處理:
借:管理費用(營業費用等相應科目)
貸:應收賬款--xx單位
賣出油卡(需要考慮是否有票據發生?如果你們需要給對方出票,則要做收入,如果不需要可以直接沖減費用)
借:銀行存款(或庫存現金)
貸:其他業務收入
或者:
借:銀行存款(或庫存現金)
貸:管理費用(營業費用等相應科目)
2019-09-27 16:37:47

你好,有發票嗎?得有發票的
2020-07-02 15:17:53

你好,收到借款,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款
然后給甲方回過去一部分 ,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2019-09-26 21:21:43

您好同學
借:應付賬款——甲公司
貸:其它應付款
2020-03-25 12:02:59
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2020-04-14 11:19
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