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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-13 21:08

你好,借;在建工程,貸;應付賬款——暫估

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:21

那暫估的這部分在建工程能轉成固定資產攤銷嗎?

鄒老師 解答

2020-04-13 21:22

你好,如果在建工程已經完工,是可以轉為固定資產 核算,然后計提折舊的

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:23

暫估的這部分也能轉在建工程是吧

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:24

已經完工要是沒取到發票

鄒老師 解答

2020-04-13 21:29

你好,如果在建工程(暫估的)已經完工,是可以轉為固定資產 核算,然后計提折舊的

10447921@2019 追問

2020-04-14 07:30

那老師如果是合同金額減去已收到發票的在建工程的金額,剩下的金額如果做固定資產的暫估可以嗎?已完工未收到發票,同時再把那部分已收到發票掛的在建工程的那部分金額轉成固定資產這樣對嗎?

10447921@2019 追問

2020-04-14 07:51

老師在嗎?

鄒老師 解答

2020-04-14 08:29

你好,剩下的金額如果是確實發生了,暫時沒有取得發票,是可以暫估的 (暫估計入在建工程科目核算)
然后把完工的結轉到固定資產核算就是了

10447921@2019 追問

2020-04-14 08:32

如果都已經完工了,那么我就可以把已經取得發票的在建工程轉到固定資產,然后把未取的發票的做完暫估的也轉到固定資產,這樣沒問題吧老師

鄒老師 解答

2020-04-14 08:36

你好,都已經完工了,是可以從在建工程結轉到固定資產核算的

10447921@2019 追問

2020-04-14 08:37

那未取的發票的那部分我是直接暫估成固定資產呢,還是暫估成在建工程再結轉到固定資產呢

鄒老師 解答

2020-04-14 08:38

你好,未取的發票的那部分,暫估成在建工程再結轉到固定資產

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相關問題討論
你好,借;在建工程,貸;應付賬款——暫估
2020-04-13 21:08:49
你好,跟船廠簽訂船舶建造合同,到時候船廠開發票給你們,你們是需要通過? 在建工程? 科目核算,然后完工結轉到固定資產核算。
2021-07-22 20:53:24
你好! 可以的
2020-04-08 06:00:00
不需要,沒有發票你做在建工程,后續轉固定資產,計提折舊匯算清繳納稅調增就可以
2020-07-11 19:31:34
根據施工單位上報的工程量入賬 借在建工程 貸應付賬款--暫估 付款 借應付賬款--暫估 貸銀行存款 來票時沖銷暫估的 然后借在建工程 貸應付賬款--票到 借應付賬款--票到 貸銀行存款
2019-06-13 07:04:25
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