
老師,我這邊月底收到客戶的預付貨款,當時做了借 :銀行存款 貸:預收賬款 次月中旬,賬單核對好了,然后她打了尾款過來,我該怎么做賬
答: 如果沒有開發票,借銀行存款貸預收賬款,尾款也是這么做。
我們公司是批發市場,主營是將攤位租給商戶,收到租金做借:銀行存款 貸:預收賬款/攤位合作經營費/張三(這個暫時是做到預收賬款中)現在商戶張三把攤位轉讓給李四了怎么做賬。以前的會計是像照片中那樣做的,我有些看不懂。我認為是把預收張三的轉到預收李四的就行了,也就是借:預收賬款/攤位合作經營費/張三 貸:預收賬款/攤位合作經營費/李四。不知道是不是可以這樣做,我要最正規的處理方式,急急急,老師花點時間研究一下,萬分感謝
答: 哪一位老師回答一下吶,一個小時了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,我們公司收到一筆款,我要把它做預收,可以這樣做賬?借銀行存款。貸預收賬款
答: 您好,做預收款項的話,是這樣做分錄的。


李老師 解答
2016-05-16 22:05
李老師 解答
2016-05-16 22:20