
一般納稅人人力資源外包開具差額征稅發(fā)票,怎么開具
答: 直接在開票系統(tǒng)里面點(diǎn)擊差額開票,然后正常開具就是啦。
老師好:我是差額征稅的一般納稅人,在填報(bào)申報(bào)表時(shí),附表一第14欄的應(yīng)納稅額比開具發(fā)票的應(yīng)納稅額少了一份錢,比對(duì)不過去,可是附表一14欄次的應(yīng)納稅額這個(gè)數(shù)字改不了,該怎么辦呢?
答: 你在報(bào)表是更改一下,更改為稅控盤一致的進(jìn)行申報(bào)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人開具增值稅發(fā)票可以差額征稅與普通征稅同時(shí)使用嘛
答: 不能,同一業(yè)務(wù)要么你是一般計(jì)稅,要么你是簡(jiǎn)易計(jì)稅

