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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-11 22:05

你好!
借:銀行存款
貸:以前年度損益調整

阿娜約 追問

2020-04-11 22:20

不好意思!為什么是以前年度損益調整?可以直接沖紅字嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 22:25

虛報未開票收入強征增值稅3000,不可以開紅字發票的

蔣飛老師 解答

2020-04-11 22:26

做調整分錄
借:銀行存款
貸:以前年度損益調整(主營業務收入)

阿娜約 追問

2020-04-11 22:40

那我之前的賬做錯了,我之前只做了預交稅金:借預交稅金,貸銀行存款。因為之前沒開發票,也沒做收入。

蔣飛老師 解答

2020-04-11 22:51

借預交稅金,
…需要結轉記入以前年度損益調整

阿娜約 追問

2020-04-11 23:02

不好意思蔣老師,我就是個小白,抱歉我沒搞懂。能詳細點嗎?拜托了!

蔣飛老師 解答

2020-04-11 23:06

借:銀行存款
貸:以前年度損益調整…預交稅金

阿娜約 追問

2020-04-11 23:22

感謝你的耐心回答,雖然我還沒弄明白但也不好意思再問了,再次感謝!

蔣飛老師 解答

2020-04-11 23:29

不客氣,加油!祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,您收到的退稅收入應記入"營業外收入"科目里的,所以會計分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業外收入 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-05 09:57:19
1.收到稅務局增值稅留底退稅的賬務處理,首先要核實相關信息,包括納稅人名稱、稅號、稅款所屬期以及退稅金額等。 2.在財務賬簿上開具申報增值稅留底退稅憑證,明確減免稅額等信息,并將此憑證錄入財務賬務軟件,以完成財務分錄處理。 3.根據退稅業務特點,明確增值稅留底的稅金性質,判斷是增值稅稅金中的應退稅額,還是貨物稅金中的應付稅額,在財務會計核算時有所不同。 4.若退稅金額較大,請同時填寫現金銀行憑證,向稅務局辦理表彰增值稅留底退稅登記手續。 5.辦理現金、支票等支付手續,向銀行機構做好全額退稅金相關業務操作,以便把稅收費用歸還給納稅人。
2023-03-07 15:13:12
一般納稅人的嗎 什么原因退回 借銀行存款 貸應交稅費未交增值稅
2023-08-01 00:40:22
你好,是退回出口退稅還是多交退稅
2017-04-07 09:13:35
你好! 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
2020-04-11 22:05:49
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