
請(qǐng)問(wèn)單位預(yù)發(fā)了員工一年工資借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款,實(shí)際發(fā)放時(shí)該怎么處理賬目?
答: 實(shí)際發(fā)放,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款
你好,老師,老板有一個(gè)公司,以前沒(méi)什么業(yè)務(wù),我看了20年末的報(bào)表,銀行存款賬金額比實(shí)際多了有5萬(wàn)左右,其他應(yīng)付款也有12萬(wàn)左右,這個(gè)怎么調(diào)平衡呢
答: 您好!這個(gè)屬于差錯(cuò)更正,要查明原因后再來(lái)更正哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司給員工報(bào)銷的汽車加的油是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,對(duì)吧?
答: 你好, 公司給員工報(bào)銷的汽車加的油 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款


英子 追問(wèn)
2020-04-11 22:05
英子 追問(wèn)
2020-04-11 22:06
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-11 22:06
英子 追問(wèn)
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陳詩(shī)晗老師 解答
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英子 追問(wèn)
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陳詩(shī)晗老師 解答
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英子 追問(wèn)
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英子 追問(wèn)
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英子 追問(wèn)
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陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-11 23:52
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