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愛笑的流沙
于2016-05-16 15:40 發布 ??996次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-16 15:55
根據增值稅發票開具情況如實申報就是了
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免增值稅的,收入均開的收據,未開據過增值稅發票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
發票稅率是免稅,銷售收入發票怎么填增值稅申報表
答: 您好同學 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納增值稅,銷售收入可以不開增值稅發票嗎?有一萬左右的不開增值稅發票銷售收入。
答: 您好!可以的。但是一樣要交稅
老師,上月我在電子稅務局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負數增值稅專用發票1張,如果本月銷售收入小于銷項負數增值稅發票金額,那么在電子稅務局申報時,我錄入銷售額為負數嗎?還是有其他操作?
討論
當月沒有銷售收入,但開具了增值稅發票怎么申報
增值稅減免稅申報的免征增值稅項目銷售額是填的開餐費發票的收入,無票收入不填這里嗎?
小規模超市,不開發票,那如何收入申報增值稅呢?。小規模增值稅申報表好像無未開票銷售額需繳納稅款?
上月取得收入未開發票,作為未開票收入申報了增值稅,本月又為這筆銷售開具了發票,本月怎樣作賬務處理,怎樣申報增值稅?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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