
物業公司一次性收一年,有的2.3年物業費,怎么處理,分錄 不開發票話,借銀行 貸預收,按月做借預收 貸主營業務收入 應交增值稅, 開的收據,票據日期從4月1日開始,那少數一次收2.3.4甚至5年的是不是按多數一年來分期攤銷?
答: 同學你好 開發票的話就是 借銀行 貸預收 貸應交稅費應交增值稅
物業公司收物業費和電梯費應該怎么做賬,一交就是一年的,而且每個客戶交費時間不確定,哪個月都有可能,每月應該怎么攤?每月收款現金14.6萬,這14.6萬包含以后期間的,收款時借:現金14.6萬,貸:預收賬款:14.17萬,應交增值稅:0.43萬,每月底再結轉,結轉時做分攤表,每月分攤金額再結轉收入,借預收賬款:0.8萬,貸:主營業務收入:0.8萬,這樣子嗎?打個比方,那如果是業主4月來交1-3月的,我沒有掛應收賬款,到時又該怎么入賬呢?請老師詳細說一下如何做應收賬款掛賬?之前我問老師,以每月應收款直接入收入,這樣就會導致早上稅,要怎么做比較好呢
答: 同學好,我認為不能按收款不確認收入,如果開票了,就產生了納稅義務,就可以確認收入,如果沒有開發票,可以按合同約定的收款日期分期確認收入,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
算增值稅稅負率是用增值稅除以主營業務收入 還是 主營業務收入+其他業務收入?所得稅稅負率是用應納所得稅額除以主營業務收入 還是 主營業務收入+其他業務收入?
答: 你好,都是主營主營業務收入+其他業務收入


子非魚 追問
2020-04-10 22:42
英老師 解答
2020-04-10 22:45
子非魚 追問
2020-04-10 22:45
英老師 解答
2020-04-10 22:47
子非魚 追問
2020-04-10 22:54
子非魚 追問
2020-04-10 22:59
英老師 解答
2020-04-10 23:17