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微信用戶
于2016-05-16 10:18 發布 ??641次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-05-16 10:24
做了其他應收款后,我再用什么票沖好呢
宋生老師 解答
2016-05-16 10:20
您好!可以計入其他應收款。
2016-05-16 19:13
您好!收到錢之后,沖減這個其他應收款就可以了。
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
實務中應收款項=應收賬款+其它應收款項為什么要加其它應收款項?
答: 因為能夠比較好的反應企業的總體應收款情況,這些都是企業的應收資產的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司的應收款項有零頭幾千塊錢吧,也好幾年了,老總說這個是收不回來了,然后讓沖掉就可以,這個應收賬款可以沖掉做到營業外損失嗎?
答: 你好,按壞賬處理,先計提壞賬,然后確認損失,計入資產減值損失核算
我2020年1月1日 建賬 有應收款50000 但是我設置了期初應收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個目錄平掉這5萬
討論
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬美元是出口的業務收回的款,那要如何沖銷出口的應收款呢?出口的時候,是借記應收賬款--外商,
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
老師。我想問一下。去年的應收賬款。我們實際銷售沒有達到應收款的那個金額。我該怎么沖減多余的應收款?
9年前一筆1萬多的應收賬款應該掛借方結果掛到貸方了,現在應收款差了兩萬多,怎么處理?可以直接更正嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2016-05-16 10:20
宋生老師 解答
2016-05-16 19:13