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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-15 15:11

海關進口增值稅專用繳款書在開具之日起180天內向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》(包括紙質資料和電子數據)申請稽核比對,對稽核結果為相符的海關繳款書,應在稅務機關提供稽核結果的當月申報期內申報抵扣,逾期不予抵扣。這句是什么意思,不理解?應在稅務機關提供稽核結果的當月申報期內申報抵扣,逾期不予抵扣。5月31開具,5月31日認證,要在5月抵扣嗎,如何抵扣呀?

無極限 追問

2016-05-15 15:11

海關進口增值稅專用繳款書在開具之日起180天內向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》(包括紙質資料和電子數據)申請稽核比對,對稽核結果為相符的海關繳款書,應在稅務機關提供稽核結果的當月申報期內申報抵扣,逾期不予抵扣。這句是什么意思,不理解?應在稅務機關提供稽核結果的當月申報期內申報抵扣,逾期不予抵扣。5月31開具,5月31日認證,要在5月抵扣嗎,如何抵扣呀?

宋生老師 解答

2016-05-15 15:04

您好!是當月認證當月抵扣,但是實際申報是下個月15號之前申報這個月的。

宋生老師 解答

2016-05-15 19:50

您好!就是你5月31日認證的,必須在6月申報5月份的時候抵扣。

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相關問題討論
您好!是當月認證當月抵扣,但是實際申報是下個月15號之前申報這個月的。
2016-05-15 15:04:47
你好,認證抵扣就可以 了
2016-10-20 15:43:02
你好! ACD B屬于福利性質不可以抵扣進項的
2020-03-12 14:42:30
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,這個礦泉水是視同銷售了,因為它是贈送客戶,汽油是對內的,公司內的業務,不視同銷售,你看下增值稅視同銷售的幾種情況
2019-08-15 19:23:33
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