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夢怡
于2020-04-09 09:19 發布 ??1070次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-09 09:33
你好 你采購沒有發票 但是你需要銷售出去 就會做收入 對應要結轉成本。 你不入賬庫存商品數量以及成本。 你銷售出去開票無法開的。 正確的流程是先入庫 在銷售結轉庫存商品。由于你沒發票匯算就要調增處理。
夢怡 追問
2020-04-09 10:03
那么怎么會存在好多不要票的哈,無票購進啊,那總不能不開發票吧,綜總不能購進的這批沒發票,那我開另外一批同款貨的發票不就好了么
meizi老師 解答
2020-04-09 10:12
你好 購進的發票要與你實際業務購進的貨物要一致 。 規格型號都要一致的。
2020-04-09 12:24
1.實物務中怎么還會有那么多不要發票的?2.那買材料費發票,買的過程證據鏈夠,那賣的時候怎么對應銷項
2020-04-09 12:33
你好 1. 有些老板認為 少要票可以少給購買價 。但是沒有考慮到 無法稅前扣除反而可能還是多繳納稅費的情況 。2 你們買貨的地方確實開不了。 3. 你銷售要按你購進的材料 具體的規格型號賣
2020-04-09 15:13
意思是一比一比對?購進啥賣啥?
2020-04-09 15:19
你好 是的 你商貿類型企業買啥賣啥 一一對應
2020-04-09 15:21
那如果不是商貿企業呢
2020-04-09 15:26
你好 不是商貿企業 你也得去看看你有啥你才賣啥 。 你都沒有的東西 你憑空也賣不了。 主要要開票出去結轉成本。
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參考答案中的研發費用調減應納稅所得額是不是應該改為研發費用調增應納稅所得額?
答: 你好是調減不是調增,增減不能搞錯。調的是所得額不是費用
沒有發票的銷售費用應納稅所得額要調增嗎
答: 你好 是的 沒有發票的要做納稅調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅費用納稅調增5是稅收滯納金,調減5怎么來的
答: 你好,可以把原題發上來嗎?只看這句話無法判斷哦
老師好!請教一個問題,小規模納稅人,如果成本費用沒發票入賬,所得稅匯算清繳按25%調增,還是按100萬納稅所得額*25%*20%調增所得稅?
討論
本年度發票收到:費用期間2021.11------2022.10全部計入2021年度費用,納稅調增所得額10/12,請問調增的10/12是否可以在2022年度納稅調減所得額。謝謝!
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅應納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額 這是兩個所得稅不一樣嗎???
請問一下老師,沒有發票的費用,交所得稅時不是要做納稅調增嗎?那有很多瑣碎的費用都沒有發票,到時候怎么記得住這么多呢?
企業所得稅年度納稅申報費用調增怎么調
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-04-09 10:03
meizi老師 解答
2020-04-09 10:12
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2020-04-09 12:24
meizi老師 解答
2020-04-09 12:33
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2020-04-09 15:13
meizi老師 解答
2020-04-09 15:19
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2020-04-09 15:21
meizi老師 解答
2020-04-09 15:26