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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-09 07:46

暫估入庫,借原材料 貸應付賬款暫估款

????Qi~ 追問

2020-04-09 08:53

款已經付了的

maize老師 解答

2020-04-09 08:58

付款做借應付賬款供應商 貸銀行

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:27

收到發票后,需要重回,借方:原材料負數,貸方是什么科目呢?

maize老師 解答

2020-04-09 09:32

借原材料 負數 貸應付賬款暫估款 負數

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:39

那應付賬款的余額,就成了沖的負數了嘛,

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

這個是沖掉暫估款,你再做借原材料 貸借應付賬款供應商

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

你再做借原材料 貸應付賬款供應商

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:39

這樣做對嗎?

maize老師 解答

2020-04-09 12:43

不是,付款做借應付賬款供應商,貸銀行,只有暫估是掛應付賬款 暫估款

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:53

暫估入賬時,應付賬款-暫估,收到發票,應付賬款-公司名稱,這樣對嗎?

maize老師 解答

2020-04-09 12:54

你要是沒有差額,可以這么做

????Qi~ 追問

2020-04-09 21:29

有差額怎么處理呢?

maize老師 解答

2020-04-09 21:39

借原材料負數,貸應付賬款暫估款,負數,借原材料,貸應付賬款供應商,

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:31

也就是說,應付賬款要設置2級科目暫估款,其他正常設置供貨商名稱,是嗎

maize老師 解答

2020-04-09 22:37

是的,暫估是設置暫估款正常做應付賬款供應商

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:38

好的,謝謝

maize老師 解答

2020-04-10 05:51

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
暫估入庫,借原材料 貸應付賬款暫估款
2020-04-09 07:46:22
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好!借原材料 貸其他應付款-XX
2018-09-29 16:19:05
你好!選AB是指在經濟業務發生或完成時從其他單位或個人直接取得的原始憑證或是能證明物品來路的最初證明。外來原始憑證都是一次憑證。 外來原始憑證一般由稅務局等部門統一印制,或經稅務部門批準由經濟單位印制,在填制時加蓋出據憑證單位公章方有效,對于一式多聯的原始憑證必須用復寫紙套寫。如企業采購時取得的發貨票、出差人員報賬時提供的車船、住宿票、貨物運單、銀行的收賬通知單等,均是外來原始憑證。
2017-09-24 19:13:44
發票在匯算清繳需要回來,匯算清繳沒回來你們需要納稅調增做成本。
2018-12-21 13:37:08
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