
老師,我公司從供應商買的商品,對方給了含稅45200元的銷售折讓,進項稅轉出金額是5200元,沖成本,這筆怎么做分錄
答: 借:庫存商品 -40000,貸:應付賬款 -45200 ,應繳稅費—應繳增值稅—進項稅轉出 5200 借:主營業務成本 -40000,貸:庫存商品 -40000
老師,你好。請問進項稅轉出的分錄怎么做呀,是供應商被國稅查了,要我司做轉出。
答: 借管理費用/庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣增值稅進項稅已做轉出分錄,供應商開票時,作借:應交稅費--進項稅3%.貸:應付帳款;轉出時借:庫存商品,貸:應交稅費--進項稅轉出,但要補交這部分稅款,怎樣作分錄
答: 這個是在當月計算應交增值稅時,就補繳出去了


花開半夏 追問
2020-04-08 16:50
辜老師 解答
2020-04-08 16:51