
老師你好,我1月份購進貨品借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:銀行存款3月發(fā)先發(fā)票開錯做了借:庫存商品 負數(shù) 待認證進項稅額 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)拿到發(fā)票做了:借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:銀行存款處理的對嗎?
答: 紅字沖減的時候不能貸銀行 借:其他應收款 然后藍字發(fā)票再沖減其他應收款
老師,暫估庫存怎么做,3月入庫并且付款了,4月才開進項發(fā)票。借:庫存商品-暫估貸:銀行存款次月:借:銀行存款,貸:庫存商品-暫估 借:庫存商品,應交稅額-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款。進項的稅額3月暫估的時候要怎么體現(xiàn)?
答: 學員您好,實務中,暫估入庫時因為沒拿到發(fā)票,所以不需要體現(xiàn)進項稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外購產品發(fā)員工福利,分錄怎么做?是借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款,還是借:庫存商品 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款
答: 你好,借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款,借應付職工薪--福利費,貸庫存商品, 應交稅費—待認證進項稅額
4S店贈送精品是這樣做帳的嗎:收到發(fā)票時,借:庫存商品,進項稅,貸:銀行存款。贈送時不開發(fā)票:借:銷售費用,貸:庫存商品,進項稅額轉出
內賬 購買庫存商品 對方不開發(fā)票只開收據(jù)給我們 借庫存商品 貸銀行存款 如果開發(fā)票給我們 借庫存商品 應交稅費-增值-進項 貸 銀行存款對嗎?
小規(guī)模納稅人,銷售電動車的,進貨,就是進電動車取得的普通進項發(fā)票,是借:庫存商品,貸:銀行存款呢,還是借:庫存商品,應交稅費--進項稅,貸:銀行存款呢


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2020-04-08 16:41
軼塵老師 解答
2020-04-08 16:42
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2020-04-08 16:44
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2020-04-08 17:11