老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬(wàn)的材料票,一直未 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開(kāi)始折舊,7月初需要 問(wèn)
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 想問(wèn)下預(yù)算管理要 問(wèn)
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的一些東西,對(duì)方開(kāi)了幾張發(fā) 問(wèn)
您好,按新開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買(mǎi)的東西退回 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司5月15收到檢測(cè)費(fèi)1650,同日開(kāi)發(fā) 問(wèn)
是的,同日開(kāi)發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會(huì)計(jì)分錄這么做
答: 你好,如果是專(zhuān)票,你們單位給人家開(kāi)紅字信息表認(rèn)證了的 借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,6月份暫估原材料,7月份領(lǐng)料一部分原材料,9月份收到發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 六月借原材料貸應(yīng)付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下上月購(gòu)買(mǎi)原材料一批已經(jīng)入庫(kù),貨款已支付,這個(gè)月才收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
答: 您好!你上個(gè)月做了什么分錄
老師,公司買(mǎi)的原材料沒(méi)有走公戶(hù),目前沒(méi)有收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,我們公司是做鋼貿(mào)的,公司做了一個(gè)鐵架子,原材料是我們自己的,讓地三方幫我們加工,取得的發(fā)票可以抵稅嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,1,預(yù)付加工款,2發(fā)出原材料,3收回加工物品,4,收到發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊


怕孤單的綠草 追問(wèn)
2020-04-08 14:00
meizi老師 解答
2020-04-08 14:05