我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬 → 應(yīng)納稅 0.72 萬,增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

支付勞務(wù)費(fèi)28000元,需扣個(gè)稅多少
答: 你好 繳納4720;本次勞務(wù)報(bào)酬收入超過4000元的,扣除費(fèi)用為勞務(wù)報(bào)酬收入的20% 扣除費(fèi)用 = 勞務(wù)報(bào)酬 × 20% = 28000 × 20% = 5600 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬 - 扣除費(fèi)用 =28000-5600 =22400 應(yīng)納稅所得額 22400,參照稅率表,得到稅率 30%,速算扣除數(shù) 2000
單位給非本公司員工支付勞務(wù)費(fèi),怎么扣個(gè)稅啊
答: 這個(gè)是要求對(duì)方去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,如果稅局代開發(fā)票時(shí),代征了個(gè)稅,您公司就不用管了。如果稅局不代征的話,您公司在支付勞務(wù)費(fèi)時(shí),要代扣代繳個(gè)稅的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么待扣個(gè)稅?
答: 你好,一般是20%的稅率的


會(huì)飛的魚 追問
2020-04-08 11:24
樸老師 解答
2020-04-08 11:35