老師,我們3月份支付了稅控盤得280服務(wù)費,分錄是這樣做的 付款時: 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 拿到發(fā)票時 借管理費用 貸應(yīng)付賬款 我想要轉(zhuǎn)到減免稅額里 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 老師,我的問題是:這樣做賬,管理費用一增一減已抵消,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要把280的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?假如不用結(jié)轉(zhuǎn),可是科目余額表里已經(jīng)發(fā)生280了,我的管理費用比結(jié)轉(zhuǎn)的280了
彪壯的睫毛膏
于2020-04-08 08:45 發(fā)布 ??1669次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-04-08 08:46
實際抵減時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借:管理費用 負(fù)數(shù)
這樣管理費用借方一正一負(fù)抵消了,就沒有發(fā)生額了
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這樣管理費用借方一正一負(fù)抵消了,就沒有發(fā)生額了
2020-04-08 08:46:54

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

如果銷項稅大于進項稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-09-03 16:49:07

??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58

你好!時可以這樣處理的
2021-01-15 13:35:38
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