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于2020-04-07 21:43 發布 ??3825次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-04-07 21:44
你好,是沒有發生任何經濟業務嗎?
。 追問
2020-04-07 21:46
在申報信息查詢里面,查到有個季度交了0.25元的企業所得稅,其余皆為零申報,所得稅匯算清繳是否可以進行零申報?
2020-04-07 21:47
發生了一筆,但具體的記不清了,沒有請會計,也沒有弄財務報表
鄒老師 解答
2020-04-07 21:48
你好,有個季度交了0.25元的企業所得稅,說明報表數據就不是0,就不能按0申報的
2020-04-07 21:52
2020-04-07 21:53
老師,他沒有設報表,具體情況我也不清楚,這是查詢之前申報的報表,那我在企業所得稅年度納稅申報表里面的營業收入里面填寫金額1元?
2020-04-07 21:54
這樣可以嗎?
2020-04-07 21:56
我之前不修改匯算清繳表里面的金額,直接點擊保存,政策風險提示顯示無。我第一次弄所得稅匯算清繳,有點茫然,不知道該在營業收入里面填1,還是直接零申報?(主要是他沒有報表或者憑證這些,相關信息我差不到,之前是他請其他的申報的,只是這次是我弄的)
2020-04-07 22:08
你好,所得稅是0.25,那說明利潤是1元,而不是收入是1元
2020-04-07 22:14
老師,那就填A101010一般企業收入明細表中的主營業務收入1元?沒有相關成本費用!我感覺有點不符合實際情況啊,這樣可以嗎
2020-04-07 22:25
錯了。在A101010一般企業收入明細表里面的主營業務收入中的銷售商品收入里填1元,沒有相關成本費用(因為季度申報時填的0)。然后A100000企業所得稅年度納稅申報表A類里面的營業收入顯示的1元,里面的八、本年累計已繳納的所得稅額需要填寫0.20嗎?這樣九、本年應退補所得稅額才為0.05,與之前查詢的季度申報表里面的金額對得上
這樣做是對的嗎?老師
2020-04-07 22:30
老師,八、本年累計已繳納的所得稅稅額在這里面填不了,(所得稅不是在季度申報之后就繳納的嗎?),要填嗎?在哪里填啊?
2020-04-07 22:39
八、本年累計已繳納的所得稅稅額在這里面填不了,填了之后保存時會顯示“本年累計實際已繳納的所得稅額大于初始化金額0,請重新填寫”。不填的話,九、本年應退補所得稅額為0.25,改怎么弄啊?老師
2020-04-07 22:40
你好,收入,成本,費用,利潤總額數據都是根據12月份利潤表的本年累計金額填寫本年累計已繳納的所得稅稅額是19年4個季度累計預交的所得稅金額這個是需要根據四個季度預交稅款填寫的 如果應納所得稅是0.25,之前預交了0.2,那應補退稅額就是0.05
2020-04-07 22:42
老師,可以就只在A101010一般企業收入明細表里面的主營業務收入中的銷售商品收入里填1元,沒有相關成本費用(因為季度申報時填的0)就不填,我也不想要他那應退補稅額0.05元了,其余的不填行嗎?(應退補稅額0.05是從季度申報表里面查出來的)
2020-04-07 22:45
你好,應退補稅額0.05是從季度申報表里面查出來的,那說明季度累計預交是0.25,而不是0.2才是的 如果單位實際情況就是收入1,沒有其他任何業務,是可以按這樣填寫的(但是這樣只有1的收入,其他沒有任何業務,這樣的情況是明顯不真實的)
2020-04-07 22:56
對啊,但他之前的季度申報是這樣填的,我也不知道他之前是怎么搞的,有收入沒成本也是很不正常的。所以,老師,因為金額比較小,稅費之前是繳納了的,我可以進行零申報嗎?
2020-04-07 22:57
所有金額全部填0,后期會有影響嗎?因為之前的有個季度有1元的收入
你好,不可以零申報應當按之前的收入1元填寫(哪怕明知有收入而沒有成本知道這個有問題),也就只能是這樣申報的
2020-04-07 23:04
好的,那現在填了1元收入,應納所得稅額是0.25,因為是小微企業減免0.2,實際應納所得稅額是0.05,本年應退補所得稅額是0.05。成本和其余的相關稅費都是0,和季度申報有收入的那個月核對的上,就可以申報了嗎?(這些數據都是企業所得稅納稅年度申報表上現在填的,但政策風險提示收入與成本不匹配)
2020-04-07 23:05
你好,根據之前季度申報數據,就只能是按收入1填寫申報的當然這個會提示收入與成本不匹配的,因為你賬面根本沒有做成本的分錄
2020-04-07 23:06
老師,我把那1元不填入主營業務收入,填入其他業務收入中的其他,會不會更好點?其他數據也都沒有發生改變
2020-04-07 23:09
你好,不管是填寫其他業務收入,還是主營業務收入,只要你營業成本沒有數據,都會存在成本與收入不匹配的情況的
2020-04-07 23:11
好的,那把數據修改了和季度申報一致,就可以點擊申報了吧?老師,我在想哈,這么明顯的漏洞,會不會被查出來啊?查出來了一般處罰如何啊?
2020-04-07 23:12
你好,只能是根據之前季度申報的數據,填寫收入1申報可能會被查出來,至于查出來了如何處罰,就需要看你當地稅局裁量的
2020-04-07 23:16
老師,那可以不根據季度申報表填嗎?零申報,政策風險提示顯示無,會不會查出來的可能性會比較小啊?
2020-04-08 08:32
你好,不可以不根據季度申報表填寫,如果你匯算清繳按0申報,而季度申報就已經有數據,那這樣的匯算清繳數據顯然是有錯誤的
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企業年度匯算清繳,能否零申報?
答: 你好,是沒有發生任何經濟業務嗎?
企業年度匯算清繳,能否零申報?第一次操作,好茫然
答: 你好,可以的,這樣沒問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
季度企業所得稅可以零申報等來年年度匯算清繳一起報么
答: 您好 應該根據季度最后一個月的數據調表的
您好,稅務大廳能否打印2018年企業所得稅年度匯算清繳申報表呢
討論
企業匯算清繳申報后能否修改
企業所得稅匯算清繳可能填零申報
老師 小微企業2018年度所得稅都是零申報,匯算清繳的年報是不是也是零申報呀
小規模企業季度申報增值稅都是零申報,到年度匯算清繳的時候怎么申報?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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。 追問
2020-04-07 21:46
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2020-04-07 21:47
鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
2020-04-07 22:45
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2020-04-07 22:56
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2020-04-07 22:57
鄒老師 解答
2020-04-07 22:57
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2020-04-07 23:04
鄒老師 解答
2020-04-07 23:05
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2020-04-07 23:06
鄒老師 解答
2020-04-07 23:09
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2020-04-07 23:11
鄒老師 解答
2020-04-07 23:12
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2020-04-07 23:16
鄒老師 解答
2020-04-08 08:32