
2018年的賬務:借:其他應收款 161.22貸:其他業務收入 138.98應交稅費-銷項稅 22.24借:銀行存款 161.22貸:其他應收款 161.22因發票開錯,2019年紅沖此賬務,如何做賬?又重新開發票(金額未發生變化),如何做賬?
答: 同學。首先,紅字分錄做下面的 :其他應收款 161.22 貸:其他業務收入 138.98 應交稅費-銷項稅 22.24 然后做根據新開的發票,做藍字分錄
去年開的服務費發票,對方一直未打款過來,也沒有認證進項,今年發票退回了,我們開了紅字,應該如何做賬去年是這樣做賬的借 其他應收款貸 其他業務收入 應交稅費 銷項
答: 你好,借以前年度損益調整 應交稅費銷項 貸其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么銷售貨物的分錄是借其他應收款 貸其他業務收入,沒有應交稅費呢?
答: 這個是免稅的收入嗎?

