
老師我十二月份有一筆預收款放到預收科目了,但是之后開票把款項又放到應收了,應該怎么調整,開始其實是一月份
答: 你好, 借:預收賬款 正數 借:應收賬款 負數
老師好,本應在應收款的科目錯記在了應付,已經結賬了,這月怎么調整過來?能直接借應收,貸應付來調賬嗎?
答: 您好 請問錯誤分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
同一個往來單位,其他應收借方4295144.25,預付賬款貸方2496332.63,怎么全部調整到其他應收款這一個科目?
答: 你好 你就把其他科目科目的余額轉 比如 借預付賬款 2496332.63貸其他應收款2496332.63


晚秋、冬至 追問
2020-04-07 11:04
立紅老師 解答
2020-04-07 11:06
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2020-04-07 11:07