
報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,前期認(rèn)證相符本期申請(qǐng)抵扣,是填前期的留抵稅額嗎?
答: 您好 前期認(rèn)證相符本期申請(qǐng)抵扣 是輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書(shū)及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 留抵稅額就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
答: 您好,是的留抵稅額就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額


K14602274238841 追問(wèn)
2020-04-07 11:00
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bamboo老師 解答
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