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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-06 13:34

那是不是你多沖減了暫估金額

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:38

老師沒有多沖回啊!是三季度暫估的,四季度到了材料票。但是四季度沒有銷售所以就存在了貸方金額了

辜老師 解答

2020-04-06 13:39

你沖減了暫估,收到發票,又沒有按發票金額入賬

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:40

對的老師,這就對了。謝謝老師。

辜老師 解答

2020-04-06 13:41

好的,客氣,幫到你就好

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:41

那這個賬要怎么調整?

辜老師 解答

2020-04-06 13:41

你先沖減暫估,然后按發票入賬就可以了

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:44

那不就要在2020一季度再按發票金額入賬嗎?老師。去年的四季度報表不就不準了嗎?

辜老師 解答

2020-04-06 13:45

你去年的帳還可以調整嗎

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:46

可以調整嗎老師?不可以吧?

辜老師 解答

2020-04-06 13:48

最好是在今年補入帳

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:49

好的!謝謝老師

辜老師 解答

2020-04-06 13:49

好的,客氣,幫到你就好

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:12

老師,要是都沖了暫估的情況怎么辦

辜老師 解答

2020-04-06 14:15

不好意思,不明白你的意思,都沖了?

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:18

錯了,老師是多沖了的部分怎么辦。

辜老師 解答

2020-04-06 14:19

那你要把多沖減的部分,反沖回去

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:30

老師,我們去年四季度沒有銷售,三季度的暫估還沒沖銷完成,四季度的材料票還余在賬面上了,(去年全年利潤我做低了)現在我如果不想把暫估材料票要回了(調增利潤),那暫估的這部分怎么做具體的賬務處理?

辜老師 解答

2020-04-06 14:35

三季度暫估,四季度收到發票,你沒有沖銷之前的暫估嗎

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相關問題討論
那是不是你多沖減了暫估金額
2020-04-06 13:34:58
你好!通過以前年度損益調整處理
2018-05-29 13:43:06
貸方 借生產成本貸原材料 從這個取數
2019-10-04 15:32:38
你好,你這里的貸方余額:91000是什么意思? 期末原材料=389000%2B50萬—409000=48萬
2020-04-09 19:07:53
一般不應該
2017-03-01 17:36:08
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