老師,早上好!給銷售人員購(gòu)買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

新設(shè)立公司,場(chǎng)地裝修取得的收據(jù)如何入賬(無(wú)發(fā)票)
答: 你好! 收據(jù)經(jīng)過(guò)老板簽字確認(rèn)后,會(huì)計(jì)可以正常入賬的,只是匯算清繳時(shí)調(diào)整就可以了
老師,您好,麻煩問(wèn)下,如果公司在私人那里租房子,用于員工住宿,沒(méi)有辦法取得發(fā)票只有收據(jù),這部分我該怎么入賬呢?
答: 你好!你可以計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi),但是不能稅前扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這樣的收據(jù)能入賬嗎?取得不了發(fā)票
答: 你好!需要帶財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)才可以的


黃黃 追問(wèn)
2020-04-05 11:00
蔣飛老師 解答
2020-04-05 11:13