請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

剛接手企業之前核定征收沒建有賬,現在開始重新立賬,銀行存錢賬戶有余額,期初余額應怎樣錄入?
答: 你好,新建賬套,在建立賬套的時候有個步驟是期初數錄入,這個時候就可以錄入銀行存款的期初余額了
個體戶建賬,從2019年元月1號開始,之前不用做賬,但是銀行賬戶里面有余額,建賬的時候銀行賬戶余額錄入銀行存款期初余額嗎?這筆錢該怎么做
答: 該筆錢可做為實收資本處理,或者做為未分配利潤處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師想問下比如企業之前代賬會計 賬戶余額沒有跟對賬單對上 現在重新建賬 就想把銀行期初余額700多做到新建賬套上面 但是金額只有700銀行余額 試算不平衡怎么辦
答: 同學您好,會計分錄都是一借一貸的,不能只寫銀行,你的另一方也要填,首先要找出700元的來源,如果是股東的投資款,那就是期初數據,銀行存款和實收資本各700,就平衡了


何坤燕 追問
2020-04-04 14:53
鄒老師 解答
2020-04-04 14:55