請(qǐng)問公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問一下,我們的收入,能拿來做實(shí)收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

老師好,計(jì)提工資的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-職工工資貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資哪一個(gè)會(huì)計(jì)分錄正確呢
答: 你好 那個(gè)也可以的 就是看你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分的明細(xì)不
計(jì)提工資。借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。支付工資。借:應(yīng)付職工薪酬-工資。貸:銀存。這樣做對(duì)嗎?
答: 您好!可以的??梢赃@樣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資是這樣的分錄嗎 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工資 借 管理費(fèi)用 職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工工資
答: 你好,可以這樣做分錄的


心若回眸 追問
2020-04-03 18:36
心若回眸 追問
2020-04-03 18:37
郭老師 解答
2020-04-03 18:41