
公司發放員工2020年1月報銷的2019年12月的費用(發票2019年),怎么賬務處理?還沒出審計報告
答: 借以前年度損益調整貸銀行存款等,借應交稅費貸以前年度損益調整未分配利潤貸,以前年度損益調整
老師 我們有兩個公司 本來是甲公司的費用 員工開的是乙公司的發票 我們從乙公司報銷 這個賬務處理 怎么做
答: 你好,借:管理費用 貸:其他應付款~乙公司
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司去年11月份新成立的,去年的賬也一直沒做,16年就只發生了一些費用,而且還是放在17年2月份來了之后才報銷的,那2016年的賬務處理該怎么做?
答: 做在17年吧
去年年會幾個公司一起辦的,行政先借款出去,完了領導出了年會分攤表向各公司要錢,此時做賬已經計入了費用,后面行政拿發票報銷抵之前借支,那這樣費用不是記重復了么?怎么進行賬務處理
?老師,就是關于費用報銷,假如實際付款在9.20日,填寫報銷單據在9.23日,但是實際報銷在10.2日,這個賬務處理應該是歸9月份還是10月份呢?
實際采購發生在1月和2月,3月開票,且1、2月采購款項合開在同一張發票,4月報賬并付款,賬務人員在4月收到員工報銷發票時才知道發生了該筆經濟業務,3月已結賬,如何進行賬務處理?


笑點低的小籠包 追問
2020-04-03 15:39
笑點低的小籠包 追問
2020-04-03 15:48
玲老師 解答
2020-04-03 15:51
玲老師 解答
2020-04-03 15:51
笑點低的小籠包 追問
2020-04-03 15:53
玲老師 解答
2020-04-03 16:17
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2020-04-03 16:53
玲老師 解答
2020-04-03 16:57