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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-02 09:42

你好  就是起到歸集過度的作用,最終該科目是要結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費--未交增值稅科目的。專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額  月末一般要結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,按這樣處理,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02
你好, 未交增值稅是“應交稅金”的二級明細科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當“應交稅金——應交增值稅”為貸方余額時,為應交增值稅,應將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅; 當“應交稅金——應交增值稅”為多交增值稅時,應將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。 在"應交稅費--應交增值稅"科目下增設"轉(zhuǎn)出未交增值稅"專欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應交未交的增值稅。   “轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應繳來繳的增值稅。月末企業(yè)“應交稅費—應交增值稅”明細賬出現(xiàn)貸方余額時,根據(jù)余額借記本科目,貸記“應交稅費—未交增值稅”科目。   借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   “轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,注意只對多預繳的稅轉(zhuǎn)出。   借:應交稅費—未交增值稅   貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2018-01-18 17:04:23
您好!最終交完稅是要平的。
2017-06-12 11:47:58
一、”應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
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