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夏天
于2020-04-01 20:45 發(fā)布 ??5474次瀏覽
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-04-01 20:47
你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等- 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
夏天 追問
2020-04-01 20:51
如多計提1萬元,那就是借主營成本一工資-10000 貸應(yīng)付職工薪酬-10000 是這樣嗎
張樂老師 解答
2020-04-01 20:53
是的,你的理解是正確的。
2020-04-01 20:58
那多付的工資如何調(diào)賬?
2020-04-01 21:05
請問這是另外一個問題嗎? 是多提了工資的同時,多付了工資是嗎?
是的
2020-04-01 21:10
多提又多付工資了,多付的工資如何調(diào)!
2020-04-01 22:19
借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等- 工資 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 借:應(yīng)付職薪酬 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) (讓員工把多發(fā)的錢退回來)
2020-04-01 23:00
都用負數(shù)調(diào),那收回錢銀行存款負數(shù)的現(xiàn)金流是選流入的吧?
2020-04-01 23:35
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老師您好,我上個月多計提工資了,這個月如何調(diào)賬?
答: 你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等- 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
三月計提工資的時候,多計提了700,怎么調(diào)賬
答: 您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數(shù)700即可。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資和實際發(fā)工資差了一分錢,怎么調(diào)賬
答: 你好,是計提的多一分嗎?可以放在在下個月做憑證時調(diào)整。
計上月計提工資時候多提了,次月發(fā)工資時候沒發(fā)那么多,該如何調(diào)賬
討論
老師,前前任做的是當(dāng)月計提工資,當(dāng)月發(fā)上月的工資!到了前任直接前任以為是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,導(dǎo)致一直掛賬!我現(xiàn)在查明白了!我該如何調(diào)賬
2018年多計提工資2000塊,并且已經(jīng)結(jié)賬了,2019年1月份該怎么調(diào)賬??
客戶工資表出的有點晚,那做賬的時候可以先按預(yù)估的計提工資然后下月調(diào)整么
老師您好!我上月計提工資多計提了,上個月計提了75000元,這個月只放了65000元,賬面上怎么調(diào)整,謝謝!
張樂老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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夏天 追問
2020-04-01 20:51
張樂老師 解答
2020-04-01 20:53
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2020-04-01 20:58
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2020-04-01 21:05
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2020-04-01 21:05
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2020-04-01 21:10
張樂老師 解答
2020-04-01 22:19
夏天 追問
2020-04-01 23:00
張樂老師 解答
2020-04-01 23:35