
老師,請問我之前一筆材料款已付,材料已驗收入庫正常領用,做的暫估。現在確認這筆票到不了了,我應該怎么處理把這個賬平了?
答: 你好 可以把暫估的分錄紅沖 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 然后做無票購進分錄 借;原材料,貸;應付賬款
采購原材料,貨款未付,材料已驗收入庫
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當購入原材料20000元,材料已驗收入庫,貨款未付時
答: 你好? ? 借原材料? ? 進項稅貸應付賬款? 這樣掛著? 取得發票了嗎? ??


Aaron 追問
2020-04-01 20:16
鄒老師 解答
2020-04-01 20:17
Aaron 追問
2020-04-01 20:20
鄒老師 解答
2020-04-01 20:22
Aaron 追問
2020-04-01 20:38
鄒老師 解答
2020-04-01 20:42