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Vmin
于2020-04-01 17:56 發布 ??1120次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-01 17:56
借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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我們是購買方,這個應該怎么做分錄?
答: 你好,這個是你單位內部的綠化嗎?
老師我想問下,我們是購買方,這個該怎么做分錄
答: 您好 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我是購買方,怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
這個要怎么做分錄啊?是購買方
討論
購買方應該怎么做分錄
你好,老師,這個要怎么做分錄,我司購買方
老師你好,這個怎么做分錄 ,我是購買方
老師像這種因為出去采購的車子 加油 票上的購買方名稱分別是車牌號 和公司名稱的分錄怎么做 是做一筆分錄 三級分別是車牌號和公司名稱 還是怎么做分錄吖
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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