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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-01 11:34

不需要分塊,合計一塊就行,減免的2%在應納稅減征額和減免表填寫。

蔣蔣 追問

2020-04-01 11:50

好的

蔣蔣 追問

2020-04-01 11:52

如果在30萬以內(nèi)免征的話就不需要填后面的減免表吧,因為填上去就會產(chǎn)生退稅啊

郭老師 解答

2020-04-01 11:55

需要填寫的
主表默認的都是3%的稅率

蔣蔣 追問

2020-04-01 12:07

老師,你看下,我吧那個2%差額的填進去就顯示退稅了

郭老師 解答

2020-04-01 12:08

你不填寫保存,試一下能行吧。

蔣蔣 追問

2020-04-01 12:27

老師,主要是18行跳出來不匹配

郭老師 解答

2020-04-01 12:29

減免表也不要填寫

蔣蔣 追問

2020-04-01 12:30

那就是按原表申報能成功,因為是按3個點的沒超過所以可以,

郭老師 解答

2020-04-01 12:33

那你直接別填寫減免的

蔣蔣 追問

2020-04-01 12:34

反正不繳

郭老師 解答

2020-04-01 12:38

要求是填寫減免表和18欄

蔣蔣 追問

2020-04-01 13:55

老師,還是不會,老師金額對不上
有沒有流程指導的

郭老師 解答

2020-04-01 14:01

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1 征收率)。

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相關問題討論
不需要分塊,合計一塊就行,減免的2%在應納稅減征額和減免表填寫。
2020-04-01 11:34:35
你好 在10欄填寫你的不含稅銷售額
2020-04-10 11:36:49
在第十欄填寫你的不含稅銷售額。
2020-04-10 10:59:12
你好,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-01 10:57:02
你好 1.2填寫銷售額 減免表和主表應納稅減征額填寫減免的2%
2020-04-09 17:40:36
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